审计监察

审计监察工作

      为了加强公司内部控制,惩治腐败,保障公司正常生产经营,促进公司规范运作和健康发展,保护公司合法权益,对廉洁、腐败、违规、违纪行为进行调查处理,营造公平、公正的工作环境,树立风清气正、严以律己的工作作风,发挥制度的规范、约束作用,打造以清廉为美好、视贪腐为丑恶的价值观,公司成立审计监察委员会和重组审计监察部。
      审计监察委员会隶属于董事会,下设审计监察部,审计监察委员会将本着保护员工,兴利除弊的原则,维护供应商和客户正当权益;健全抓早抓小的预防机制,坚持零容忍的态度,做到有过必查,有错必惩,让违法、违规在公司没有任何藏身之地。具体如下:
公司审计监察委员会在董事长领导下,进行审计监察工作:
一、审计监察委员会行使下列职权:
      1.对公司所属各部门进行制度、纪律、财务及法律监督;
      2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查;
      3.定期不定期对公司财务状况进行审计;
      4.指导审计监察部的工作,受理员工不服审计监察部处分决定和对审计监察部职员的检举及控告。
二、审计监察委员会设审计师,审计监察部设专职及兼职审计监察员,专门负责或协助审计监察工作。
三、审计监察委员会和审计监察部在进行审计、监察时,所有审计监察对象有义务按要求无条件予以协助配合,如实提供有关情况及资料。

审计监察部权责

一、审计监察部行使下列职权:
      1.检查、监督各部门执行国家法律、政策、公司章程、规章制度和纪律的情况;
      2.对所有员工进行监督和违纪审查;
      3.定期不定期对各部门财务状况进行审计;
      4.受理员工对董事长任命的职员的检举、控告。
二、职责总体目标:
为了加强公司内部控制,惩治腐败,保障公司正常生产经营,促进公司规范运作和健康发展,
保护公司合法权益,对廉洁、腐败、违规、违纪行为进行调查处理。

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